老师,月末结转增值税时,是否需要做两笔分录,就是先冲减进项和销项,差额计入转出未交增值税。 然后再从转出未交增值税转入未交增值税里面,还是就做第二笔?
懒猫
于2021-04-17 16:35 发布 529次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-04-17 16:37
同学您好,是的,按第一种方法做,做两步
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学员你好,转出未交的目的就是应交增值税科目结转为0,结转到未交增值税贷方说明应交,结转到借方说明多交
2022-04-25 10:53:58

你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30

你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

这个只是个过度的 前面应该还有一笔分录 把你进项项的差额结转到这个科目的贷方 借销项税 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-10-11 16:45:35
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