老师您好我是小规模纳税人,我在申报企业所得税年报汇算清缴,老师我第三季度有一个税收滞纳金,当时老板忘划税款了,这样产生3.48元滞纳金,但是财务账一直没做,也没走营业外支出,利润表营业外支出一直是0.在年度申报时比对出来了,我需要怎样申报,我是补交3.48的所得税,还是在利润上提现营业外支出是3 48元,然后调增3.48元,这样不用补交所得税。哪个对?麻烦您老师谢谢就是不会填税收滞纳金的年报了 您好 请问会计分录补做了么 您好没不做,就是我昨天报年报,才比对出有滞纳金,老师企业所得税年度汇算清缴税收滞纳金我就不会处理了,应该怎么填呢,麻烦您 您把纳税调整项目明细表截图我看看 老师您看到了吗 我现在就是这样调整后,主表按下面的数汇算清缴可以吗?对吗 看到你老师,我就是不知道这个3.48怎么填
坤
于2021-04-18 16:42 发布 1992次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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你好
分录:借 营业外支出3.48
贷 应交税额费-应交所得税3.48
借:应交税额费-应交所得税3.48
贷:银行存款3.48
2021-04-17 18:25:37

您好
请问会计分录补做了么
2021-04-18 06:43:54

你好,在利润表体现出来,然后汇算调增处理
2021-04-17 18:16:12

您好,您在滞纳金栏次填写3.48,这样的话就是需要纳税调增3.48的应纳税所得额
2021-04-18 17:04:53

你好,要申报哪些表格,就需要知道企业有发生哪些业务才知道的
比如取得收入需要填写收入明细表,发生费用,需要填写成本费用明细表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表等
你可以在学堂找到 汇算清缴的课程,进行系统的学习
如满意请给予五星好评谢谢!
2022-03-29 21:54:46
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