送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-04-20 11:41

你好!你可以按发票先入,然后负数分录冲减

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相关问题讨论
你好!你可以按发票先入,然后负数分录冲减
2021-04-20 11:41:03
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
这个是不能入账的
2020-01-02 11:11:51
您好!可以的。你先全部认证,然后做进项税转出。
2017-11-03 15:38:01
同学你好 借银行 贷其他业务收入 贷销项
2021-01-07 14:13:28
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