还有我做的时候,物业水电扣6%,租金可抵扣11%税率对吗?但是我操作的时候是没有抵扣的。 且季度租金付款了,是否要摊销呢?已经付款,月末怎么摊销,真实地反映当月费用。
Grace
于2016-11-15 16:14 发布 664次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,是的
需要摊销
借;制造费用或管理费用 贷;待摊 费用
2016-11-15 16:16:03
如果支付房租的当月已经开始使用该房屋了的话,就是从当月就开始进行摊销了。
2018-10-19 10:34:02
借:长期待摊费用负数,借:应交税金-进项税
2019-10-23 11:36:02
冲销上月的税款凭证
借:应交税费——应交增值税(进项税额)-22.02
贷:待摊费用 -22.02
更正处理
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 22.02
借:销售费用 -22.02
2018-09-29 11:38:02
您好!你这个分录看起来真的有点乱。我说你的那个借方有点问题是因为你借贷都是预付账款-饮用水。
正确的是:之后就做一年的摊销
借:管理费用——保险费 借:管理费用——饮用水
贷:预付账款——保险费 贷预付账款——饮用水 这样就可以了。
2016-08-18 16:27:42
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