老师您好,3月份共收押金1000元,同时退350元的押金分录:借:库存现金/银行存款 1000 其他应付款一一押金 350 贷:其他应付款一一押金 1000 库存现金/银行存款 350 还是分开写分录①借:库存现金 1000 贷:其他应付款一一押金1000 ②借:其他应付款 350 贷:库存现金 350 老师因单位没会计,平时收些押金,离职时在退还(扣除工装费),办公室的一些基本办公用品费用水电费等,没别的业务那月末季度年末还用做报表吗?若做怎么做
哈哈您好
于2021-04-21 17:18 发布 702次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,分开写比较好的
2021-04-21 17:19:50
同学你好
没有业务也要按照实际业务做账出报表的
2021-04-09 16:14:58
那就做贷其他应付款就可以,后续这个公司钱转给老板就冲掉这个
2019-10-09 09:06:08
你好,把事业支出结转到事业结余
2017-02-19 22:19:41
你好!
可以通过应付账款科目核算
2019-07-28 11:42:44
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