送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-16 12:22

因为我们的入库单上的金额是126万,并没有分开,这部分怎么做账了

邹老师 解答

2016-11-16 12:21

需要先把暂估的 126冲回,然后根据发票入账

邹老师 解答

2016-11-16 12:23

借;应付账款 ——暂估   贷;工程施工  126

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