送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-16 12:22

因为我们的入库单上的金额是126万,并没有分开,这部分怎么做账了

邹老师 解答

2016-11-16 12:21

需要先把暂估的 126冲回,然后根据发票入账

邹老师 解答

2016-11-16 12:23

借;应付账款 ——暂估   贷;工程施工  126

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相关问题讨论
需要先把暂估的 126冲回,然后根据发票入账
2016-11-16 12:21:18
原则上 原材料应该有一个入库和领用的过程 不过 如果你的这个材料金额不大 可以这样做
2019-09-05 10:48:58
需要做进项税额转出: 借:工程施工 贷:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-08-10 16:26:39
您好!借:原材料 买价 应交税费-增值税-进项税额 贷:应付账款
2017-04-11 11:18:02
借:原材料 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款
2022-04-27 10:48:59
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