- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-11-16 17:50
您好,实发工资应该是两者相加,计提时,借:管理费用-工资奖金,贷:应付职工薪酬-工资津贴
发放时,借:应付职工薪酬-工资津贴,贷:应交税费-应交个人所得税,现金或者银行存款
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您好,实发工资应该是两者相加,计提时,借:管理费用-工资奖金,贷:应付职工薪酬-工资津贴
发放时,借:应付职工薪酬-工资津贴,贷:应交税费-应交个人所得税,现金或者银行存款
2016-11-16 17:50:10
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您好!您是什么不平。正常您应该发多少就计提多少,然后发放多少就平了的。
2016-10-18 17:46:01
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同学好,借计成本费用,贷记应付职工薪酬,借计应付职工薪酬,贷计应交税费-个人所得税,
2020-03-30 12:10:45
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你好,个税在发放工资的时候要扣除的
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款—个人社保
应交税金—个所税
缴纳个税
借:应交税金—个所税
贷:银行存款
2019-09-19 17:02:35
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你好1 可以按扣之后去计提工资就可以,2 借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款借其他应收款,贷营业外收入,
2021-05-18 09:24:33
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