请教您一个问题,我们有笔报销单有一张12月的发票 问
您好,是 的,可以的,不影响我们税前扣除, 答
酒开票是什么类目 是*酒*白酒 这样吗 问
同学你好 这个可以的 答
付xx有限公司的货款是18375元,对方开的票是18427 问
你好,没有问题,可按实际支付金额做账 答
请教下老师,分公司和总公司都是小微,所得税分公司 问
是的,分公司不能享受的 答
老师,领导出差只有住宿票子,没有车票,这个住宿费可 问
住宿费可以入差旅费。 答
一般纳税人,收到货款发票后有增值税专用发票和增值税普通发票!为什么可以一起做贷方主营业务收入和应交税费—应交增值税—应交销项税?
答: 专票和普票对开票方是一样的
老师,多扣的增值税计入营业外收入,分录是:借:银行存款 营业外支出贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税这样做吗?
答: 你好,是什么情况会造成多扣增值税?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
14、甲公司为增值税一般纳税人,2019年甲公司生产的产品对外捐赠,该批商品的实际成本为100万元,售价为200万元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为26万元,下列各项关于甲公司对该项业务的会计处理中正确的是( )万元。A借:营业外收入 226 贷:主营业务收入 200 应交税费——应交增值税(销项税额) 26B借:营业外支出 126 贷:库存商品 100 应交税费——应交增值税(销项税额) 26C借:营业外支出 226 贷:主营业务收入 200 应交税费——应交增值税(销项税额) 26D借:营业外支出 100 贷:库存商品 100这道题为什么不选C呀,不是视同销售吗 ?按200算
答: 同学你好 自产产品对外捐赠,是按成本转账(贷方是库存商品),然后按售价计算销项税额