送心意

森林老师

职称中级会计师

2021-04-25 12:41

发生时的分录,借其他应收款,贷银行存款
收回来钱的时候,借银行  贷其他应收款,如果这个钱不多,借方做管理费用福利费,如果是贷方余额,做营业外 收入

水暖阳光 追问

2021-04-25 12:46

老师,现在可以直接根据收款单,和职工领款单,借:银行存款 贷:库存现金吗?

森林老师 解答

2021-04-25 12:47

同学,你好,这个不可以,这成提现金了。

水暖阳光 追问

2021-04-25 12:55

老师:出帐时没做分录,本次是企业代转付职工保险理赔款。可以这样操作吧

森林老师 解答

2021-04-25 12:58

同学,你好,不行的,要有一个记录的过程,那就用个其他应付款或是应收款做个中间站过度一下。

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