- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-04-25 20:52
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
相关问题讨论
借:管理费用、销售费用-工资等,贷:应付职工薪酬-工资
2022-01-08 22:41:26
你好
借成本费用
贷应付职工薪酬
2021-10-06 10:53:43
您好,需要计提工资,借:管理费用/制造费用/销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2020-03-02 13:56:37
你好!购买时:
借:管理费用
贷:银行存款
抵减时:
借:应交税费——增值税
贷:管理费用
2019-07-09 01:05:23
按下面这个计提工资
2019-04-25 15:06:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
496442316 追问
2021-04-25 20:54
郭老师 解答
2021-04-25 20:55
郭老师 解答
2021-04-25 20:55