送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2021-04-26 18:15

那你收到这个钱,计入其他应付款处理,缴纳的时候减少其他应付款。

lishiyan 追问

2021-04-26 18:38

能具体写一下分录吗,老师。

陈诗晗老师 解答

2021-04-26 22:37

借,银行存款
贷,其他应付款
支付时,
相反分录

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相关问题讨论
那你收到这个钱,计入其他应付款处理,缴纳的时候减少其他应付款。
2021-04-26 18:15:35
你好,计提时,借管理费用一社保费,贷应付职工薪酬一社保费,缴交时,借应付职工薪酬一社保费,其他应收款一个人社保费,贷银行存款
2019-03-31 11:24:49
你好, 上交社保 借,其他应收款 贷,银行存款 收员工款项 借,银行存款 贷,其他应收款
2020-07-29 20:55:01
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-02-27 10:15:31
您好 免征的可以不计提 如果计提了的话 后期转到营业外收入
2020-02-24 11:34:42
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