老师,你好我想问问我们是筹建期,那个我们没有收入,但是有进项税额,那个纳税申报表进项税填在哪里比较合适?是填在待抵扣进项税额嘛?
柚子8603
于2021-04-28 09:07 发布 521次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-04-28 09:10
你好
没有认证做待认证
应交税费待认证
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你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
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你好,不体现在申报表的
2017-04-08 15:02:08
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您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
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我上个月已经填了纳税申报表待抵扣进项税额820。 你这个做法错误哦 这个是抵减的 在主表23减征额填写 当有应纳税额时候才能抵减
2016-03-02 15:12:40
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你好
没有认证做待认证
应交税费待认证
2021-04-28 09:10:20
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柚子8603 追问
2021-04-28 09:12
郭老师 解答
2021-04-28 09:16