老师第二张图是答案,请问,第(2)问的答案,月初收到租金为什么用预收账款而不是用其他业务收入?第(2)问的答案我直接 借:银行存款200, 贷:其他业务收入200 可以吗?
旺仔
于2021-04-28 12:19 发布 875次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2021-04-28 12:36
你好,是月初收到租赁费,月末确认收入结转成本
相关问题讨论
你好,是月初收到租赁费,月末确认收入结转成本
2021-04-28 12:36:41
您好,这样操作是可以的。
2019-06-01 13:21:30
你好,是的,是这样做分录的
做收入分录需要同时确认应交税费——应交增值税才是的
2019-03-13 15:25:49
你好,是月初收到租赁费,月末确认收入结转成本
2021-04-28 12:36:44
你好 ; 这个是你们收入的话; 借银行存款贷预收账款 ; 借预收账款; 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
2022-06-10 10:31:29
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2021-04-28 13:00
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2021-04-28 13:01