送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-04-29 12:31

同学你好,进口交的增值税是计入进项税额,可以做为销项税额的抵减;

骆旭燕 追问

2021-04-29 12:37

不是先上交吗,上交时不计入当月应纳税额吗

立红老师 解答

2021-04-29 12:44

同学你好,上交时是计入应交税费一应增一进项中;

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相关问题讨论
您好!上面那个是小规模的计算方法 下面这个是一般纳税人的
2018-12-18 15:04:01
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 你好,是这样的
2016-12-17 14:20:41
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
你好,是的,可以这样处理的,
2019-12-26 11:53:39
一般纳税人是前面的分录,小规模是后面的分录
2018-12-25 13:35:01
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