老师,3月份有未开票收入20万,4月20万已开票,4月份又有未开票30万,要5月才开票,这种情况我未开票收入怎么填?账务处理怎样做?
听风说梦
于2021-04-30 16:17 发布 1124次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-04-30 16:18
你好,未开发票这个填写是30万-20万 填写10万
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你好,需要把之前的无票收入红冲,然后根据开具发票做收入处理
借;应收账款 等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-08-11 10:25:40
您好
借 银行存款
贷 营业外收入
2020-06-12 16:01:04
您好,这个只能备查账处理,等计算业绩的时候,再按2倍计算。
2018-08-25 14:28:41
您好!(1)确认收入时会计处理借:银行存款 贷:营业收入 应交税费——应交增值税 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理借:应交税费——应交增值税 主营业务成本 贷:银行存款
2017-06-09 20:14:29
你好,要确认往年的收入
借:应收账款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-12-31 19:35:40
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