老师,3月份有未开票收入20万,4月20万已开票,4月份又有未开票30万,要5月才开票,这种情况我未开票收入怎么填?账务处理怎样做?
听风说梦
于2021-04-30 16:17 发布 1193次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-04-30 16:18
你好,未开发票这个填写是30万-20万 填写10万
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你好,要确认往年的收入
借:应收账款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-12-31 19:35:40

借:以前年度损益调整
借:应交税费--应交增值税(销项税额)
贷:应收账款
借:应交税费--企业所得税
贷:以前年度损益调整
借:利润分配--未分配利润
借:盈余公积--法定盈余公积
贷:以前年度损益调整
2020-01-03 14:34:56

借银行存款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
2022-01-13 17:55:30

你好,未开发票这个填写是30万-20万 填写10万
2021-04-30 16:18:54

无票收入的附件一般是合同和结算单据 会计分录和开发票的时候是一样的
如果以后开票了,不需要做特别处理 把开具的发票附在之前无票收入的凭证后面
2020-06-18 10:12:37
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