- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-04-30 20:53
你好 可以入账的。跨年的费用 记得走以前年度损益调整科目来处理
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去年没有做账,什么业务的
2020-04-01 05:59:21
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你好 那你现在就暂估费用 借费用 贷银行存款或者应付账款 来做 。 次年收到发票 红冲 借银行存款借费用负数 在做一笔 借费用 进项税贷应付账款或者银行存款。
2020-03-17 08:53:05
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是什么项目的发票没有取得?
2019-05-08 08:51:59
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在汇算清缴前取得发票的预提,可以税前扣除的
2020-05-24 10:51:45
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你不去修改去年的汇算清缴在今年里面调整
2019-09-12 11:02:24
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chen慧 追问
2021-04-30 21:18
meizi老师 解答
2021-05-01 09:02