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玲
于2016-11-22 08:16 发布 1469次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-22 08:27
老师,年末怎么结转?
玲 追问
2016-11-22 09:19
看不懂,老师。还有像应交税费-出口抵减内销产品应纳税额,是不是年底也要转啊
吴月柳 解答
2016-11-22 08:19
你好,等年末再把这些明细结转为0,如果是金税盘的全额抵扣的填附表四
2016-11-22 09:07
借:应这交税费~销项 进项转出 贷:应交税费~进项 减免 转出未交增值税
2016-11-22 09:20
就是平时在借方结转时在贷方,总之这些科目结为0就可以了
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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玲 追问
2016-11-22 09:19
吴月柳 解答
2016-11-22 08:19
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2016-11-22 09:20