公司之前是小规模,增值税按季度申报一次,做账时增值税是挂 应交税费-应交增值税-已交税金,申报扣款时直接冲减;现在改成一般纳税人按月申报,在变更前一个月申报的增值税符合小微企业免税额减免掉了,这个 应交税费-应交增值税-已交税金 要怎么冲减?谢谢老师解答!
流苏
于2018-03-22 14:25 发布 1033次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-03-22 14:25
您好!你说免掉了,是不是那个月的税金免税了?
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您好!你说免掉了,是不是那个月的税金免税了?
2018-03-22 14:25:55
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1、25%申报;2、年末补缴吧
2017-08-23 11:37:27
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您好,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入(减免税款)
2019-05-07 11:29:49
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你好,在3.4季度需要对1.2季度少交的税款补交
按1.2季度的利润总额*15%计算补交
增值税不受小微企业影响,该怎么缴纳就怎么缴纳的
2017-11-28 09:04:05
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可能是之前有科目余额没有结平造成的
2018-11-14 16:25:37
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