老师,你好,单位购进的原材料用于销售,4月付款货已入库并且已经销售,5月份发票才开进来,请问4月付款、入库和5月发票来分别怎么做分录
有有
于2021-05-10 09:51 发布 649次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-05-10 09:55
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字)
借: 成本费用 贷:应付账款-XX公司
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2021-05-10 09:55:53
可以正常做 将发票粘贴到四月份入库的发票后面
也可以借原材料
贷应付账款-暂估
5月份发票到了
冲销暂估 然后按照发票在做一次
2021-05-05 11:00:09
你好,原料入库时直接记账,发票就是附件,会计分录:借:原材料 应交税金-进项税 贷:应付账款 付款会计分录:借:应付账款 贷:银行存款
2020-05-09 09:37:39
借原材料。贷应付账款。贷应付账款。领用是哪里用了?
2021-10-20 20:09:16
您好。9月份借:原材料 贷:银行存款
10月份把发票放在9月份那
2021-10-20 20:06:16
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