出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

以往付供应商钱是,借,应付账款,贷银行存款。这次供应商给打款会计分录,借,应收账款,贷,银行存款是不对吧。应该借,银行存款,贷,应付账款对吗?
答: 应该借,银行存款,贷,应付账款
老师我上个月做的一笔分录,应付账款供应商写错了,这个月我做调整做了这两笔分录不知道可以吗?第一笔是我上月做的,我们每次都在应付账款里过一下的。第二笔和第三笔这些写可以吗?我本来是想红字全部冲销的,考虑的那样做不对 涉及到银行存款的,银行存款的数字并不是在这个月发生的,所以就红字冲了个应付账款。如果不对,正确的分录是怎么调整的?
答: 你好!可以直接调整,借:应付账款-错误的供应商 ( 红字) 贷:应付账款-正确的供应商 (蓝字)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好!一个供应商给公司打来19万,过了几天又以打错款理由,公司又退回了那19万,这样做的分录,借:银行存款19万,贷:应付账款19万,借:应付账款19万,贷:银行存款19万,这样可以吗?
答: 是的,就是这样来挂科目处理

