送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2021-05-10 20:54

当员工报销房租与押金时,借 管理费 5000 其他应收款 1万 贷 其他应收款-内部员工借支 15000

甜美的书本 追问

2021-05-10 21:04

老师,那我做的是对的了,为什么我的同事说我做的错误的

文文老师 解答

2021-05-10 21:14

是的,你做的分录是对的。

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相关问题讨论
这个人属于什么性质的员工,属于管理人员,就冲减管理人员的社保费用
2017-08-17 10:02:02
直接做借其他应收款,贷银行存款
2020-03-18 14:37:51
是 按正常员工交社保入账。 借,管理费-社保,借,其他应收款-代交社保,贷银行存款
2020-01-17 15:28:37
你好 怎么是走的劳务费 这个不是缴纳养老保险吗 。你要走 应付职工薪酬科目去挂的 。
2020-08-05 11:18:25
同学你好 都是要计提的
2022-03-10 13:18:13
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