你好,员工从公司借支1.5万元,付了5千房租和1万押金,公司给借支给员工,做的分录:借 其他应收款-内部员工借支 贷银行存款,当员工把钱还给公司时,分录这么做对吗?借 管理费 5000 其他应收款 1万 贷 其他应收款-内部员工借支 15000?
甜美的书本
于2021-05-10 20:53 发布 618次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-05-10 20:54
当员工报销房租与押金时,借 管理费 5000 其他应收款 1万 贷 其他应收款-内部员工借支 15000
相关问题讨论
这个人属于什么性质的员工,属于管理人员,就冲减管理人员的社保费用
2017-08-17 10:02:02
直接做借其他应收款,贷银行存款
2020-03-18 14:37:51
是 按正常员工交社保入账。
借,管理费-社保,借,其他应收款-代交社保,贷银行存款
2020-01-17 15:28:37
你好 怎么是走的劳务费 这个不是缴纳养老保险吗 。你要走 应付职工薪酬科目去挂的 。
2020-08-05 11:18:25
同学你好
都是要计提的
2022-03-10 13:18:13
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