老师,工资社保应该怎么做分录,4月份计提工资,我先管理费用,贷应付职工工资,然后再做一笔计提社保分录,借管理费用,贷应付职工薪酬,计提公司承担的社保,,这样做可以吗
露露
于2021-05-11 14:56 发布 884次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-05-11 14:58
您好,是的。借:管理费用—社保/工资
贷:应付职工薪酬—工资/社保
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您好
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2019-01-24 11:52:22

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58

你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资
2022-07-01 15:30:38
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