送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-05-11 14:58

您好,是的。借:管理费用—社保/工资
贷:应付职工薪酬—工资/社保

露露 追问

2021-05-11 15:05

那次月发放的时候的分录应该怎么做啊,

思顿乔老师 解答

2021-05-11 15:24

借:应付职工薪酬
贷:银行存款

露露 追问

2021-05-11 15:56

个人承担的社保也没体现出来啊,不应该放在其他应收款里吗?

思顿乔老师 解答

2021-05-11 15:56

借:管理费用等
贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)
贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司)上交社保,
借:应付职工薪酬 ——社保(公司)
借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)
借:其他应付款 ——社保(个人)
借:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:银行存款

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您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
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