客户打给我们350万,其中票点10.5万元。我们应给他实际回款339.5万。但我们打款351万元,请问会计账务如何处理。谢谢!
迷路的胡萝卜
于2016-11-22 17:39 发布 1001次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,内帐把票点计入费用,外账不能体现的
外账 借;银行 存款 贷;主营业务收入 应交税费
内帐 借;管理费用等科目 贷;银行存款 10.5
2016-11-22 17:40:57

你好 https://www.acc5.com/course/course_10583.html 你可以根据齐红老师的这个课程讲解来重新建账及烂账整理数据来做账 不然的话你后期很多数据都无法结平的
2019-10-29 12:38:48

你好,主要是公司财务制度对成本,费用的发生,报销,批准等方面作出规定
2016-09-11 17:40:19

你好
多计提的吗
以后还支付不
2020-02-26 16:21:48

你好!对外报表只可以按之前的继续往后做。可以做调整分录
2018-08-22 15:03:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息