送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-05-11 16:16

你好,应收账款和库存现金挂账太多,是有账实不符吗?

GH 追问

2021-05-11 16:17

是的,不符,应收是开了票款不是打对公的。现金是取了不知道用哪去了

邹老师 解答

2021-05-11 16:19

你好,账实不符,就需要去查明原因,然后做相应的调整处理 

GH 追问

2021-05-11 16:20

现在注是要调整交税是不是先做营业外支出,然后年终汇算所得税再调增么

邹老师 解答

2021-05-11 16:22

你好,应收账款和库存现金挂账太多,这个不是调整纳税的因素啊 

GH 追问

2021-05-11 16:25

那要怎么弄呢?应收开票了款没有存对公。现金是取走用掉的没票来冲的

邹老师 解答

2021-05-11 16:27

你好
应收开票了款没有存对公,是款项已经通过现金收到了,还是根本没有收到?
现金是取走用掉的没票来冲的,就做取现分录,然后做无票支出分录处理,汇算清缴的时候做纳税调增处理 

GH 追问

2021-05-11 17:06

有些是收的现金,有些是没收到;取的现金有些是支付货款没做税务的账

邹老师 解答

2021-05-11 17:36

你好,有些是没收到,没有收到的挂账就是了
取的现金有些是支付货款没做税务的账,就做补做相应分录就是了

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...