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GH
于2021-05-11 16:15 发布 1535次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-05-11 16:16
你好,应收账款和库存现金挂账太多,是有账实不符吗?
GH 追问
2021-05-11 16:17
是的,不符,应收是开了票款不是打对公的。现金是取了不知道用哪去了
邹老师 解答
2021-05-11 16:19
你好,账实不符,就需要去查明原因,然后做相应的调整处理
2021-05-11 16:20
现在注是要调整交税是不是先做营业外支出,然后年终汇算所得税再调增么
2021-05-11 16:22
你好,应收账款和库存现金挂账太多,这个不是调整纳税的因素啊
2021-05-11 16:25
那要怎么弄呢?应收开票了款没有存对公。现金是取走用掉的没票来冲的
2021-05-11 16:27
你好应收开票了款没有存对公,是款项已经通过现金收到了,还是根本没有收到?现金是取走用掉的没票来冲的,就做取现分录,然后做无票支出分录处理,汇算清缴的时候做纳税调增处理
2021-05-11 17:06
有些是收的现金,有些是没收到;取的现金有些是支付货款没做税务的账
2021-05-11 17:36
你好,有些是没收到,没有收到的挂账就是了取的现金有些是支付货款没做税务的账,就做补做相应分录就是了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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