接手一家进口贸易公司,订金和尾款间隔时间很长,以前的会计按订金开票,结转成本,导致账面库存和实际库存不符。现在我应该怎么调账,使账面和库存一致。
冰糖葫芦
于2021-05-12 14:53 发布 449次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2021-05-12 15:40
你好同学,你先看一下库存的情况,然后用这个库存的情况去调账,然后保证一致
相关问题讨论

你好,冲销多结转的成本
借;库存商品,贷;以前年度损益调整—主营业务成本
2020-05-09 13:54:29

你好,就是货物或材料到了,发票没有到,就需要暂估的
2018-09-29 13:48:49

您好 请问是多结转了还是少结转了
2020-05-22 21:36:17

需要以月末进行盘点,与账面数进行核对差异后进行调账处理。
2018-08-24 11:06:09

借库存商品,贷利润分配未分配利润,
这个是错误的
然后再做正确的借利润分配未分配利润,
贷库存商品
2024-11-21 17:45:13
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冰糖葫芦 追问
2021-05-12 16:31
何江何老师 解答
2021-05-13 09:35