老师我们是建筑方,我们20年发生一个工程,工程在20年12月份已经完工,合同金额是100万,建设单位给我们结了50万,所以我们给建设单位开了50万发票,剩余的发票还没开,但是所有的人工及成本费用发票已取得,因为还没给建设单位开发票!这个分录怎么做呢?非常感谢老师
如意
于2021-05-13 13:46 发布 1056次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-05-13 13:52
同学您好,您按50确认收入,那您的人工和成本费用也可以先按一半结转
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同学您好,您按50确认收入,那您的人工和成本费用也可以先按一半结转
2021-05-13 13:52:17
银行存款
主营业务收入就可以啊
后期将这部分转动资本公积里面
2019-08-22 21:29:37
先暂估成本后期发票到再冲红,再做正确分录
2019-01-08 16:08:48
分摊的费用需要计入库存商品里面
2019-07-19 10:45:43
都可以做
但是你做了没用,汇算清缴一样需要调增交税
2019-08-27 09:23:44
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