- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-10 16:57
开发票税费,月末结转到营业税金及附加是吗
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您好!不是的。正常计提支付
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
2017-04-10 16:47:28
同学您好,您按50确认收入,那您的人工和成本费用也可以先按一半结转
2021-05-13 13:52:17
先暂估成本后期发票到再冲红,再做正确分录
2019-01-08 16:08:48
银行存款
主营业务收入就可以啊
后期将这部分转动资本公积里面
2019-08-22 21:29:37
分摊的费用需要计入库存商品里面
2019-07-19 10:45:43
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2017-04-10 16:47
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2017-04-10 16:59