- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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滞纳金计入营业外支出
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2021-09-27 14:20:02

你好 必须经过应付职工薪酬这个科目的,也是当月做当月的。
2020-05-23 21:44:12

你好,是的,两个是分开做的
2018-10-19 14:34:39

你好,需要计提
计提的时候,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保
缴纳的时候,借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分) ,贷:银行存款
2022-03-31 13:27:11

2月做账的时候,做计提2月的
2020-04-02 14:50:53
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