送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-24 09:18

老师,8月份开全部价款发票的时候,钱还没有收到。收到预收款的时候,我做的是借:银行村矿  贷:预收账款  8月开全部价款发票的时候,此时剩余的钱还没有收到,我做的是:借:应收账款  贷:主营业务收入 应交税费  ,同时我冲销了之前的预收款:借 :预收账款   贷:应收账款,老师,你看看我做的对不对

邹老师 解答

2016-11-23 21:25

借;银行存款   贷;预收账款
借;预收账款  贷;主营业务收入  应交税费

邹老师 解答

2016-11-24 09:19

你好,可以的

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相关问题讨论
借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-23 21:25:39
你好,你的发票应该是红冲重新开的,是吗。
2020-08-03 20:12:29
借 应收 贷收入 应交税费
2020-04-28 15:54:21
冲回上月帐,重新入帐。
2015-11-20 10:56:13
你好 你把去年的分录 发来看看 。 看怎么做分录 退货退款 ?
2020-06-19 16:24:03
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