送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-05-14 13:35

同学,你好
恩恩,可以

云淡风清 追问

2021-05-14 14:52

我之前做这题现金支付也是需要通过应付职工薪酬来核算,这个正确分录怎么做呢?我见有老师说要计提,现金支付也要计提

小菲老师 解答

2021-05-14 14:55

同学,你好
借:管理费用-职工福利费
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:库存现金

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相关问题讨论
你好 按照现在会计准则规定 是需要走一下应付职工薪酬-福利费的 这样可以更好核算企业福利情况 税局汇算清缴检查等也更方便
2022-01-06 11:47:50
你好,福利费支出 借应付职工薪酬-福利费 贷库存现金 然后 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2018-09-21 10:26:40
同学你好 借,库存现金 贷,其他应付款 将来买菜等支付时再借其他应付款;
2022-02-28 09:59:57
同学,你好 恩恩,可以
2021-05-14 13:35:04
同学,你好 恩恩,可以的
2023-07-09 15:06:11
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