老师我们三月份付了一笔房屋租金,是3/4/5月份的。发票年底才开回来。我三月做的预付账款,应该在啥时候摊销,分录用哪个科目?发票回来放在3月支付的凭证后面可以吗
我们一直在路上
于2021-05-15 19:30 发布 429次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

拿到发票贴在付款的后面
2021-04-13 16:36:36

你好,一年内待摊的支出应当通过长期待摊费用科目核算,而不是通过预付账款的
2019-11-28 12:01:44

你好,写摊销xx年月份房租
2020-05-07 14:12:12

您就,您具体生什么情况
2019-03-30 16:48:59

您好,因为前期付款时,记入了预付账款,来了发票,全部摊销,直接冲预付账款了。
2017-04-16 17:30:33
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