送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-18 19:45

您好,就在应交税费未交增值税借方反应期末280

薇薇语 追问

2021-05-18 19:50

老师,那我上面的分录对吗?

薇薇语 追问

2021-05-18 19:53

您说的,期末反应应交税费未交增值税借方反应280出来,这个分录怎么做?

小林老师 解答

2021-05-18 20:49

您好,借应交税费应交增值税(减免税款)280贷其他收益280。借管理费用,贷银行存款280。

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相关问题讨论
你好,你缴纳了税款就没有余额了
2018-01-25 15:01:31
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
应交税费转出未交增值税只是个过度科目,不用他也可以,我平时没用。金税盘处理如下 购买时借管理费贷银存 抵扣时借应交税费增值税减免税 借管理费用负数 然后结转借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税减免税 如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
2018-10-12 20:24:55
<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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