老师,进项发票未认证,想入帐的话计入借:应交税金-增值税-待抵扣进项税额可以吗?如果计入这个科目,在《增值税纳税申报表附列资料(表二)》本表“三、待抵扣进项税额”部分各栏数据需要填列吗?
A
于2016-11-25 14:10 发布 910次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-25 14:11
到认证的时候直接转到进项税额吗?
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待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
一般是辅导期纳税人填写 ,其他的企业不需要填写。
2017-08-13 09:44:48
您好,麻烦您截图看下,
2019-08-01 12:03:10
您好,您确认一下有没有确认勾选成功,有勾选成功了的,那您再重新初始化一下试试
2020-02-04 18:12:59
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
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