9月份开了普通增值发票,其中有几张在10 月份开了负数发票!我在做7.8.9这个季度账时,没有把这几张负数票对应的正数做入外账账本!这样有问题不?10月份又应怎样做这几张的账
晨希
于2016-11-26 08:54 发布 735次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,负数对应的正数发票需要计入的,否则会导致收入不对
2016-11-26 08:55:27
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你好,对应一张张的就可以,比如二季度有个9万的,你可以对应9万冲的呢啊
2020-07-07 10:56:23
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还可以开具(90000+20000-78491.5)
需要减掉负数
2017-06-29 10:16:23
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3块做营业费支出
2017-05-08 15:20:27
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需要,只有作废发票不需要做账别的都需要做账
2019-08-28 09:14:04
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