送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-20 22:49

您好
请问是收到专票么 收到的时候就支付了货款吗

长情的月亮 追问

2021-05-20 22:58

购进材料的时候有专票,前期付款了,做借原材料,借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款吗?

bamboo老师 解答

2021-05-20 23:06

请问前期付款的时候分录怎么写的

长情的月亮 追问

2021-05-20 23:11

借应付账款,贷银行存款

bamboo老师 解答

2021-05-20 23:16

购进材料的时候有专票 这样写分录正确的

长情的月亮 追问

2021-05-20 23:26

如果前期没有付款,但是有专票也可以这样写分录吗?

bamboo老师 解答

2021-05-20 23:42

如果前期没有付款,收到专票也可以这样写分录

长情的月亮 追问

2021-05-20 23:48

收到专票前任会计写的是应交税费-增值税-待抵扣进项税额,我写的是应交税费-应交增值税-进项税额,我以为我写错了

长情的月亮 追问

2021-05-21 00:57

老会计为什么写待抵扣进项,是什么意思?

bamboo老师 解答

2021-05-21 06:05

就是收到当期税额暂时没有抵扣
 您这样写是当期收到就抵扣了

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你好,没有认证时是借:应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 不影响存货的账面价值
2019-12-20 13:03:23
同学你好 增值税是由买方负担,就是谁买货谁付税款;
2021-10-12 14:37:44
你好 你是有什么问题 是要看这个分录是否正确?
2020-07-08 12:27:09
您好,同学,这道题应该选择D选项。
2020-06-01 11:59:33
你好,第三步应该是这样的,期末未交增值税的计算,也就是应交增值税的计算=销项税额-进项税额,这个不用作分录的,也就是你的第三步分录不用写。期末直接按计算的应交增值税额作分录:借:借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税 ) 贷:应交税费-未交增值税 其他都正确 亲,如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~
2018-05-22 14:55:39
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