老师,你好,我单位之前的帐是代账公司做的,好多应收款给的是电子承兑和纸质承兑,代账会计都没有做账,导致账上的应收账款比实际的多,但事实上,那些电子承兑和纸质承兑公司拿去找私人贴现了,贴现的款子代账做的是借银行存款,贷现金。平常银行账上付出去的没票支出,代账做的是借现金,贷银行存款,这样在现金和银行存款间转换。那请问我现在如何调账上的应收账款。(老师,归其原因,到账的应收账款被用于无票支出了,请问我现在可不可以这样调1.借营业外支出,贷应收账款;或是2.借以前年度损益,贷应收账款)
有有
于2021-05-24 14:53 发布 513次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-05-24 14:59
同学你好
你们是什么会计准则
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同学你好
你们是什么会计准则
2021-05-24 14:59:58
最好叫供应商补开。如果无法补开,那也只好这样了。
2023-10-13 14:16:21
你好 你去检查你之前怎么挂的应收账款
2019-12-31 11:43:23
你好 那你们之前怎么挂账的。 正常 应收账款应该是借方50万正数的
2019-12-31 11:42:14
小企业会计准则是的,
2019-12-30 16:26:43
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