所得税汇算清缴后,因为业务招待费调增,如果要交税账上要调整以前年度损益;如果企业是亏损,因为业务招待费调增,也要调整以前年度损益?
覃琪
于2021-05-24 19:53 发布 2570次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-05-24 19:54
你好,如果要交税,账务处理是
借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税
借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
如果不交税,就不需要做分录的
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覃琪 追问
2021-05-24 20:12
邹老师 解答
2021-05-24 20:14