老师 您好 我们刚把结完24年的账 又来了几张2 问
可以入账到25年用以前年度损益入账 然后到汇算清缴的时候 调减吗 答
老师:货运公司,有一辆车不在公司名下,是老板无偿提 问
老师,这样是可以无偿提供给公司用的吧?没有付租金。 答
老师好 我们公司税务提醒 资金占用率变动异常 这 问
流动资金占用率 = 计算期流动资金平均占用额 / 商品销售额 × 100% 若是真实的,不用管提醒 答
老师:公司支付1万元信息软件服务费,就是进销存的软 问
支付软件服务费: 借:长期待摊费用 10000 贷:银行存款 10000 每月摊销: 借:管理费用 约833.33 贷:长期待摊费用 约833.33 向店铺收费: 借:银行存款(或应收账款)2000 贷:其他业务收入 2000 答
老师:股东借款600万存了定期利息收入2.1万,600万股 问
你好,这个月财务费用利息贷应付利息。 答
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新的公司准备开,现在作其它应收款,货银行存款,等公司开了做管理费用-开办费,待认证进项税,货其他应收款,但新厂一年后开,所以现在到另一个账里把进项税抵了可以吗,借:待认证进项税 贷其它应收款
答: 您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
公司预支钱给行政或者财务用于员工的报销,这样怎么做分录,预给行政时,做借 其他应收款_行政,贷:银行存款,然后冲销时是其他员工的报销单子,借管理费用,贷银行存款,这样吗
答: 你好,可以这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
张三报销刻章费用90,银行卡打入张三账户 借:管理费用-办公费 90 贷:其他应收款个人-张三90 借:其他应收款个人-张三 90 贷:银行存款 90 这样做分录对么
答: 您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
您好 老师 我想请问我缴纳的公积金 是不是借 管理费用和其他应收款 贷银行存款 我扣除的时候直接是借应付薪酬 贷其他应收款和银行 我没有计提可以吗
在上一年从银行转了一笔钱给法人备注写着报销款,借:其他应收款-xx,贷:银行存款。如果我现在收到他的报销票据,我可以这样做吗?借:管理费用,贷:其他应收款-xx。
你好,老师,我想问一下,中标服务费走管理费用—其他对吗?保证金共16000,退回3964,服务费12036,借:管理费用—其他12036,借:银行存款3964,贷:其他应收款—保证金16000?对吗?
员工要买办公家具,让他填了一张借款单,借:其他应收款 贷:银行存款 ,现在买完发票已回,借:管理费用 贷:其他应收款 这样做可以吗?
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