我公司购进原材料,委托加工,进项税怎么计算抵扣?一 问
你好,对方给你开的专票吗?如果是的话,发票的税额加上委托加工加工费的税额。 答
老师早上好!请问公司准备注销,账上需要清理科目,库 问
库存商品需要销售出去的。 答
老师您好,我们是建筑企业,从对公支付了一笔材料匀 问
你好,按照规范的做法是需要代扣代缴的。 答
老师,公司收到一个车辆保险费,现在问题是,当时修车 问
你好,是保险公司给你们的保险费吗? 答
老师,我在两个地方都有发工资,金额控制在多少不用 问
您好,两个加起来不超过5000就是免税的 答
我单位为建设单位,我单位按工程总包合同给施工单位拔付了工程款,施工单位给我单位开了专票,对于专票的税项,请问我单位如何入账,是不是一并计入固定资产?
答: 您好 请问您单位是一般纳税人吗
自建的在建工程达到可使用状态转入固定资产,但还欠很多工程款未支付,合同条款中剩余工程款分两年按月计息支付,那转入固定资产后,每月支付的工程款和利息如何入账?
答: 您好 请问工程款前面有没有收到发票入账? 利息计入财务费用——利息支出科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
购入工程用材料和设备直接计入“工程施工-合同成本(材料费)”、“工程施工-合同成本(设备费)”还是“工程物资”、“固定资产”?
答: 您好 请问是自己单位建造不动产还是建筑服务公司购入材料和设备
老师好,在建工程达到预定可使用状态,未竣工验收需暂估转固,但一部分已完工程只有合同所以未入账,请问暂估转固时未入账工程根据合同直接暂估记固定资产还是需要先暂估记入在建工程然后在暂估转固?谢谢
固定资产达到预订可使用状态暂估入账,在建工程余额190万,合同价300万,暂估入账分录,借:固定资产300,贷:在建工程300,在建工程余额为负数没关系吗