老师,我当月没有销项,取得的增值税专票的抵扣联怎么处理,还需要去税务局认证吗 以后月份认证也可以是吧 那做账时还得列明:应交增值税-进项税是吧
强健的缘分
于2016-11-28 11:36 发布 948次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-28 11:39
这月做帐时写明应交增值税-进项税吗
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你好!你是购货方还是销售方
2019-05-14 18:42:03
您好!应交税费-应交增值税就可以了。
2018-05-17 10:10:21
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
你如果直接认证抵扣就是进项税额。
如果暂时不抵扣就是贷抵扣税额
2020-01-28 10:18:02
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