- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-05-27 17:04
你好之前是多计提吗,还是啥,?
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你好之前是多计提吗,还是啥,?
2021-05-27 17:04:17
您好,这样的分录不对,正确的是:
借:管理费用-工资奖金等科目 贷:应付职工薪酬-社保费。
2016-10-18 18:19:30
您好,借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬~工资和社保,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款。借其他应付款。应付职工薪酬~社保,贷银行存款560
2021-09-07 18:19:21
你好
退回的是哪年的
2020-03-25 17:14:36
你好,需要先计提,然后结转的
借;以前年度损益调整等科目 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
2018-03-01 14:41:44
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