送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-05-27 17:04

你好之前是多计提吗,还是啥,?

maize老师 解答

2021-05-27 17:06

借应付职工薪酬,贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

加菲 追问

2021-05-27 17:11

老师,当时没有通过应付职工薪酬核算,是社保费做错了,要重新做这笔分录

maize老师 解答

2021-05-27 17:16

那之前做啥这个你可以说下吗

加菲 追问

2021-05-27 17:26

老师,之前做的就是:借:管理费用-社保费  贷:银行存款

maize老师 解答

2021-05-27 17:27

借银行,贷贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

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相关问题讨论
你好之前是多计提吗,还是啥,?
2021-05-27 17:04:17
您好,这样的分录不对,正确的是: 借:管理费用-工资奖金等科目 贷:应付职工薪酬-社保费。
2016-10-18 18:19:30
您好,借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬~工资和社保,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款。借其他应付款。应付职工薪酬~社保,贷银行存款560
2021-09-07 18:19:21
你好 退回的是哪年的
2020-03-25 17:14:36
你好,需要先计提,然后结转的 借;以前年度损益调整等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
2018-03-01 14:41:44
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