送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-28 19:13

您好,借应付职工薪酬~工资337,贷其他应付款。借其他应付款337应付职工薪酬,贷银行存款1156

蓝精灵 追问

2021-05-28 19:15

我用其他应收款337,可以么

小林老师 解答

2021-05-28 19:22

您好,也是可以的,都是往来科目

蓝精灵 追问

2021-05-28 19:39

计提工资时应发工资5337元,扣回337元,实发5000,怎做帐

小林老师 解答

2021-05-28 20:07

您好,借成本费用科目,贷应付职工薪酬~工资5337。借应付职工薪酬~工资337,贷其他应付款。借其他应付款337应付职工薪酬,贷银行存款1156

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相关问题讨论
您好,借应付职工薪酬~工资337,贷其他应付款。借其他应付款337应付职工薪酬,贷银行存款1156
2021-05-28 19:13:57
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—社保 借;应付职工薪酬—社保 , 贷;银行存款等科目
2020-06-24 09:02:28
你好,这个全部计入到管理费用就可以。
2022-02-22 11:25:33
你好 发工资的时候做借应付职工薪酬 5000营业外支出 300贷银行存款5300
2019-06-14 16:43:05
都可以记管理费用-社保里面 个人负担的部分不能税前扣除 或者个人负担的部分记营业外支出来区分
2019-04-10 14:20:26
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