送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-14 16:43

你好  发工资的时候做借应付职工薪酬 5000营业外支出 300贷银行存款5300

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相关问题讨论
你好 发工资的时候做借应付职工薪酬 5000营业外支出 300贷银行存款5300
2019-06-14 16:43:05
缴纳社保的时候。借:管理费用-社保1000 其他应收款-个人社保 3000 贷:银行存款1300 计提工资时。借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-工资 5000 发放工资时。 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:其他应收款-个人社保 300 银行存款 4700
2019-04-26 15:30:19
你们工资表应该是先加上500,再减去500就是应发工资5500减去500,个税按5500-500交
2017-06-19 10:56:19
借管理费用社保贷,应付职工薪酬社保500万。 借应付职工薪酬、社保500万贷、银行存款,其中200万不允许抵扣所得税。
2022-04-04 11:27:19
你好,你的分录没有放上来
2022-04-04 13:12:56
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