老师您好,我公司付了一笔采购款,对方要过几个月才给我开发票,应该要开增值税专用发票,这笔款贷方银行存款,借方我要计预付账款么?还是计入生产成本暂估呢,如何做分录呢?
王芊
于2021-05-31 15:13 发布 536次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-05-31 15:14
同学你好
计入生产成本暂估就行了
借生产成本
贷应付账款暂估
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您好,借应付账款,贷银行存款。
2021-05-31 21:16:18
同学你好
计入生产成本暂估就行了
借生产成本
贷应付账款暂估
2021-05-31 15:14:34
你好,如果不涉及进项税的话你之前已经都摊销了现在不用额外做账,发票附在这个月摊销的凭证后面就行了,前面的凭证注明发票在这里
2020-05-31 11:20:43
你好,收到票,借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:预付账款,付余款,借:预付账款 贷:银行存款
2017-07-29 12:07:35
借;待摊费用 贷;预付账款
2017-05-11 09:57:42
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