老师,员工社保在别的公司上,我们把社保钱打过去,但 问
不能那样买社保,公司部分没法税前扣除 答
老师好,小微企业本年盈利了,需要计提盈余公积吗? 问
您好,这个看公司,都可以的 答
老师,有个问题请教一下,公司1-9月份是小规模,公司有 问
你好,你只可以调整到一致才可以的这个 答
老师公司要注销,有一个其他应收款17000,其他应付款 问
你好,应收收不回来转营业外支出,但是无法支付的也是转营业外收入,这个无法避免的 答
A公司有个员工小王,B公司有个员工小黄,小王在A公司 问
同学,你好 是可以的 答

老师您好,我公司付了一笔采购款,对方要过几个月才给我开发票,应该要开增值税专用发票,这笔款贷方银行存款,借方我要计预付账款么?还是计入生产成本暂估呢,如何做分录呢?
答: 同学你好 计入生产成本暂估就行了 借生产成本 贷应付账款暂估
老师您好,我公司付了一笔采购款,对方要过几个月才给我开发票,应该要开增值税专用发票,这笔款贷方银行存款,借方我要计预付账款么?还是计入生产成本暂估呢,如何做分录呢?
答: 您好,借应付账款,贷银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们1月份缴纳了上半年房租,5月收到对方开具的增值税专用发票,怎么入账啊,之前缴纳房租时,我做的分录是,借:预付账款贷:银行存款,也每月摊销了,现在收到发票,应该怎么入账
答: 你好,如果不涉及进项税的话你之前已经都摊销了现在不用额外做账,发票附在这个月摊销的凭证后面就行了,前面的凭证注明发票在这里








粤公网安备 44030502000945号



王芊 追问
2021-05-31 21:14
朴老师 解答
2021-06-01 07:07
王芊 追问
2021-06-01 09:37
朴老师 解答
2021-06-01 09:46