车船税,5月购买,假如是300元,按年申报时,应申报金额 问
您好,如果车船税是按年征收的,但车辆是在年中某个月购买的,那么只需要支付该年度剩余月份的比例。 答
我们公司的员工从公司借款 利率是5% 比如他从公 问
借其他应收款10000 贷银行存款10000 收款,借银行存款 10500 贷其他应收款 10000财务费用500 答
老师,请问支付给薪酬是不是不能记入应付职工薪酬 问
同学,你好 最好计入 答
个人产权的厂房没有出租部分需交房产税及土地使 问
需要的,个人产权的厂房没有出租部分需交房产税及土地使用税 答
老师,我们公司付给员工的劳动促裁履行款,这个怎么 问
仲裁支付的工资正常按工资申报,离职补偿按辞退一次性补偿申报 答

老师,我们1月份缴纳了上半年房租,5月收到对方开具的增值税专用发票,怎么入账啊,之前缴纳房租时,我做的分录是,借:预付账款贷:银行存款,也每月摊销了,现在收到发票,应该怎么入账
答: 你好,如果不涉及进项税的话你之前已经都摊销了现在不用额外做账,发票附在这个月摊销的凭证后面就行了,前面的凭证注明发票在这里
4月份合同金额是49810元,先预付14943,做账借预付账款14943,贷银行存款。5月份收到合同全额增值税专用发票抵扣金额42572.65,税额7237.35,如何入账?6月份银行存款支付尾款34867又如何入账?
答: 你好,收到票,借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:预付账款,付余款,借:预付账款 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月付了三个月的租金,是这么做账的,借:预付账款,贷:银行存款,这个月收到了增值税专用发票,这个属于场地费,现在要怎么入账呢
答: 借;待摊费用 贷;预付账款

