老师你好,一般纳税人,5月份开的100万专票,其中增值税11万多的税款已缴纳,5月底开了100万的负数专票红冲了,现在6月份要在国税申请退税,退11万多的税款,但是纳税申报表中应退税额显示的是0,要怎么办?怎样才能显示负的11万多呢?
fang
于2021-06-02 16:14 发布 680次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-06-02 16:45
你好,开具的发票就缴纳了,去税务局代开的嘛
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你好,开具的发票就缴纳了,去税务局代开的嘛
2021-06-02 16:45:43
1、当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额)-上期留抵税额。
其中,当期免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(出口货物征税税率-出口货物退税率)-免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额,免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=免税购进原材料价格×(出口货物征税率-出口货物退税率)。
如果当期没有免税购进原材料价格,上述公式中的免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额,以及后面公式中的免抵退税额抵减额就不用计算。
2、免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率-免抵退税额抵减额。其中,免抵退税额抵减额=免税购进原材料价格×出口货物退税率。
2019-06-03 19:04:13
有应退税额吗,若有就填在增值税申报表第15栏(免抵退货物应退税额),若没应退税额,全部为免抵税额,在本月的增值税申报表中就不用填
2018-11-09 09:58:20
同学你好
这个是主表
2021-11-02 10:56:08
你好 你们是要退税吗 金额是负数了
2020-06-15 11:53:39
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fang 追问
2021-06-03 07:05
王晶老师 解答
2021-06-03 07:19