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刻苦的香菇
于2021-06-03 19:33 发布 1705次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-06-03 19:34
你好,如果没有进项税额抵扣,就需要按销项税额全额缴纳增值税的
刻苦的香菇 追问
2021-06-03 19:47
如果数额较大,就没有什么延期申报的处理方法,只能留抵吗?
邹老师 解答
2021-06-03 19:48
你好,如果在申报期之内能取得进项发票,可以通过勾选认证的方式来抵扣销项税额
2021-06-03 19:58
在申报期内取得重开的进项票不是也跨月了吗?比如说5月的税期,6月重新开的进项票,可以在5月的纳税期里抵扣吗?
2021-06-03 19:59
你好,如果在申报期之内能取得进项发票,可以通过勾选认证的方式来抵扣销项税额如果是6.15日之前取得,可以通过勾选认证平台勾选发票放在5月份所属期抵扣的
2021-06-03 20:07
好的,谢谢
2021-06-03 20:08
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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邹老师 解答
2021-06-03 19:48
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