你好老师,我们三月份开了2万的发票给A客户记应收款A客户2万元主营业务收入2万元,免税的,5月份查出是B客户的货款,5月份开票系统里开了销项负数A客户2万元,开了蓝字发票B客户2万元,请问这负数发票我怎样做账,申报增值税该怎样填申报表
过往云烟
于2021-06-04 08:27 发布 459次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-04 08:31
借应收a负数贷主营业务收入负数
借应收b贷主营业务收入
一正数一负数0
相关问题讨论

借应收a负数贷主营业务收入负数
借应收b贷主营业务收入
一正数一负数0
2021-06-04 08:31:22

这个你开红字发票吗, 这个开红字发票,是蓝字%2B红字去申报,没有开蓝字,那13%货物,这个对应列去申报就可以
2020-10-17 08:50:20

: 亲爱的学员,您好:现行增值税申报是,通过你每月或每季度申报的增值税系统开票金额与实际增值税系统开票的金额比对一致才能通过。根据增值税申报表,表一,本期销售情况,第一,二列为开票系统开具的专票,第三,四列为开具的其他发票,第五六列为未开票收入。一般比对是前四列金额和税额与开票系统比对。后两列只要不为负数就行。比对通过后,你申报才能清卡成功。与你账上确认的收入不比对。
2017-06-07 17:28:21

可做调整分录 借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2020-05-25 17:47:30

这个填写不了,原则是填写负数,但是我看之前有学员反馈说是填写不了,你要是想填写,填写其他免税栏或者是小微企业免税栏是负数,不过需要去税局大厅申报,之前有学员反馈问税局这个说是不需要交税,直接0申报
2020-10-17 10:01:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
过往云烟 追问
2021-06-04 08:32
郭老师 解答
2021-06-04 08:34
过往云烟 追问
2021-06-04 08:36
郭老师 解答
2021-06-04 08:36