送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-04 08:31

借应收a负数贷主营业务收入负数
借应收b贷主营业务收入
一正数一负数0

过往云烟 追问

2021-06-04 08:32

增值税申报表里不做处理是吗

郭老师 解答

2021-06-04 08:34

是的
正好是抵扣了的

过往云烟 追问

2021-06-04 08:36

谢谢老师

郭老师 解答

2021-06-04 08:36

不用客气
工作愉快

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相关问题讨论
借应收a负数贷主营业务收入负数 借应收b贷主营业务收入 一正数一负数0
2021-06-04 08:31:22
这个你开红字发票吗, 这个开红字发票,是蓝字%2B红字去申报,没有开蓝字,那13%货物,这个对应列去申报就可以
2020-10-17 08:50:20
: 亲爱的学员,您好:现行增值税申报是,通过你每月或每季度申报的增值税系统开票金额与实际增值税系统开票的金额比对一致才能通过。根据增值税申报表,表一,本期销售情况,第一,二列为开票系统开具的专票,第三,四列为开具的其他发票,第五六列为未开票收入。一般比对是前四列金额和税额与开票系统比对。后两列只要不为负数就行。比对通过后,你申报才能清卡成功。与你账上确认的收入不比对。
2017-06-07 17:28:21
可做调整分录 借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2020-05-25 17:47:30
这个填写不了,原则是填写负数,但是我看之前有学员反馈说是填写不了,你要是想填写,填写其他免税栏或者是小微企业免税栏是负数,不过需要去税局大厅申报,之前有学员反馈问税局这个说是不需要交税,直接0申报
2020-10-17 10:01:38
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