- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
对的
做预收就行了
2021-06-04 18:01:23
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收到3000时,借:库存现金 3000 贷:预收账款3000
收到尾款 借:库存现金15000 预收账款3000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-05-29 16:18:45
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您好,原始凭证有这些的,不过入账时,可以不使用合同的,合同单独保存就行。
2018-01-13 15:47:42
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你这个是要问什么呢
2021-10-08 14:44:17
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你好
借:应收账款117000 ,贷:主营业务收入100000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)17000
2020-12-16 11:37:28
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