老师好!发现上月凭证错误,错把广告费入成办公费,借:管理费用(办公费) 贷:银行存款 本月更正:借:管理费用(办公费)红书 借:销售费用(广告费)这样做对吗?
一米阳光
于2016-12-01 10:37 发布 1101次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是这样更正的
2016-12-01 10:38:01
一年以内的记预付
现在待摊费用取消了
借预付贷银存,按月摊销借xx费用-租金贷预付
2019-09-10 13:08:26
你好,全部计入开办费,借管理费用-开办费-运输费,贷银行存款
2020-01-07 10:10:35
您好!这个超过5000元建议计入固定资产科目,然后进行折旧摊销。
2016-11-18 14:57:22
你好; 你是22年的业务; 可以补做到12月; 可以的
2022-12-30 14:47:46
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